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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-03-06 10:01

借:應(yīng)付職工薪酬--工資 
     貸:管理費(fèi)用--工資 
給反沖回來就是了。

M!吖 追問

2019-03-06 10:01

老師,可是跨年了

張艷老師 解答

2019-03-06 10:03

借:應(yīng)付職工薪酬--工資 
貸:以前年度損益調(diào)整 
借:以前年度損益調(diào)整 
        貸:利潤分配--未分配利潤

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借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:管理費(fèi)用--工資 給反沖回來就是了。
2019-03-06 10:01:05
舉個(gè)例子,單位10號發(fā)上個(gè)月工資,6月份發(fā)5月份工資1W,然后提6月份工資1W。6月份兩筆會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)付職工薪酬--1W 貸:現(xiàn)金--1W ;借:管理費(fèi)用--1W 貸:應(yīng)付職工薪酬--1W;6月底應(yīng)付薪酬余額是零正常。7月份實(shí)際發(fā)放6月份工資9000,并且以后一直是9000。7月份會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)付職工薪酬--9000 貸:庫存現(xiàn)金--9000,然后沖銷上月多提的: 借:管理費(fèi)用——1000 (借方紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬--1000(貸方紅字),再計(jì)提7月:借:管理費(fèi)用--9000 貸:應(yīng)付職工薪酬--9000。 這樣一來7月份應(yīng)付職工薪酬 借方有余額1000,怎么辦
2016-01-07 09:12:19
你好!將多計(jì)提的用紅字沖回。
2019-02-26 10:18:14
你好,之前分錄是怎么做的?
2021-05-16 14:29:38
你好,沖銷多計(jì)提就是了 借;應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 ,貸;稅金及附加
2019-08-26 20:52:32
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