
應(yīng)付工資,多計(jì)提。帳上有余額,如何沖銷
答: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:管理費(fèi)用--工資 給反沖回來就是了。
上月計(jì)提工資多提了,本月沖銷后,本月應(yīng)付工資有余額,怎么辦
答: 舉個(gè)例子,單位10號發(fā)上個(gè)月工資,6月份發(fā)5月份工資1W,然后提6月份工資1W。6月份兩筆會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)付職工薪酬--1W 貸:現(xiàn)金--1W ;借:管理費(fèi)用--1W 貸:應(yīng)付職工薪酬--1W;6月底應(yīng)付薪酬余額是零正常。7月份實(shí)際發(fā)放6月份工資9000,并且以后一直是9000。7月份會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)付職工薪酬--9000 貸:庫存現(xiàn)金--9000,然后沖銷上月多提的: 借:管理費(fèi)用——1000 (借方紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬--1000(貸方紅字),再計(jì)提7月:借:管理費(fèi)用--9000 貸:應(yīng)付職工薪酬--9000。 這樣一來7月份應(yīng)付職工薪酬 借方有余額1000,怎么辦
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個(gè)月應(yīng)付賬款多記了,支付完還有余額,多余的部分如何沖減
答: 你好,之前分錄是怎么做的?


M!吖 追問
2019-03-06 10:01
張艷老師 解答
2019-03-06 10:03