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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-02-15 10:27

借:應交稅法-應交增值稅(銷項稅額) 
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 
應交稅費-應交增值稅(轉出未交稅額) 
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交稅額) 
貸:應交稅費-未交增值稅

A-xue 追問

2019-02-15 10:30

好的謝謝老師

小惑老師 解答

2019-02-15 10:30

不客氣的,祝您學習和工作愉快,希望我的解答滿意,謝謝?。?/p>

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相關問題討論
好的謝謝老師
2019-02-15 10:30:19
10510.34是1月份認證的發(fā)票,-20827.63是12月份應該交的增值稅是負的,我想問一下分錄,
2019-02-12 12:51:03
好噠,那老師,意思是這樣就行了是吧?下個月(因為待抵扣的進項稅還有好多,也不應繳納)也不用做相關的分錄了吧?
2019-02-20 19:01:55
你好這個轉出未交增值稅,期末數(shù)貸方是1萬就體現(xiàn)了,再做借轉出未交增值稅1萬,貸未交增值稅1萬
2021-06-10 16:38:51
老師,是不是首先要把未認證的進項認證,然后做分錄借進項稅額貸待認證進項稅額,意思是余額轉到進項稅額里,然后抵扣銷項是借銷項貸進項嗎?
2019-06-18 09:34:05
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