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送心意

言巖老師

職稱中級會計師

2019-01-31 17:22

如果我這樣做也是可以的,那我就看著老板臉色來做。 
 如果我這樣做是錯的, 我就照他說的做?;蛘哒绽蠋熣f的做。

言巖老師 解答

2019-01-31 17:22

你好,可以你這樣做的。你在摘要欄里注明是借用款。

ok棒 追問

2019-01-31 17:26

謝謝老師的回答。 我這樣做是可以的, 如果照他說的直接寫“借:管理費用-房租;貸:其他應(yīng)付款-王xx”是不是也可以的?其實就是,我跟他的做法都是可以的,只是倆人的做賬習(xí)慣不一樣而已。 是不?還是,我這種做法會比他那種做法更好?

言巖老師 解答

2019-01-31 17:28

你好。他的也可以。不過個人習(xí)慣不一樣吧,你這樣更清楚明了。我也習(xí)慣這樣做。

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相關(guān)問題討論
你好,可以的,需要出一個借款,不支付轉(zhuǎn)投資款的協(xié)議 股東簽字。
2020-03-25 12:01:20
用第一種分錄即可的了呢。
2018-10-15 19:54:59
您好,現(xiàn)在先,借:管理費用 負數(shù),貸:庫存現(xiàn)金 ,負數(shù),再做,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 。
2018-09-04 22:25:07
您好!可以的。先借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款——領(lǐng)導(dǎo) 然后再還給領(lǐng)導(dǎo)。
2017-11-02 11:56:43
上個月第一次交社保跟公積金,做憑證 借:管理費用——社保費 借:其他應(yīng)付款——社保費 貸:庫存現(xiàn)金 這月是應(yīng)該扣除員工社保公積金,憑證怎么做呢 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——社保費
2017-06-29 15:34:58
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