
12月有留抵198717.53進(jìn)項(xiàng)沒有,銷項(xiàng)有2219269.64,11月預(yù)繳增值稅136363.63我12月申報(bào)增值稅用預(yù)繳抵了23209.43就沒有繳納稅款,但是現(xiàn)在分錄不知道怎么處理?
答: 借:銀行存款 2441196.6 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2219269.64 貸:應(yīng)交稅金 221926.96 用留抵、預(yù)繳抵減應(yīng)交稅額,不用做賬務(wù)處理,結(jié)存的應(yīng)交稅金余額就是留抵稅額
9月份異地預(yù)繳增值稅54545.45,11月份本地預(yù)繳增值稅81818.18,上月留抵增值稅198717.53,本月銷項(xiàng)稅額221926.96。我申報(bào)增值稅怎么沒有預(yù)繳增值稅金額在主表里,顯示本期應(yīng)補(bǔ)稅額23209.43,我把9月份和11月份預(yù)繳的增值稅合計(jì)136363.63填在主表分次預(yù)繳稅額里期末未交稅額負(fù)數(shù),校驗(yàn)提交不了。
答: 你好! 需要預(yù)交增值稅填到附表四
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
項(xiàng)目6月已經(jīng)在稅局預(yù)繳了增值稅,但是項(xiàng)目6月發(fā)票還未開具,那這個(gè)項(xiàng)目的預(yù)繳增值稅,能在6月申報(bào)表中抵增值稅嗎?(我主要是這個(gè)項(xiàng)目雖然預(yù)繳了,但是這個(gè)項(xiàng)目沒開票,這部分預(yù)繳的款是不是先留抵,等開票再抵)
答: 您好,可以遞減預(yù)交的增值稅的

