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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-01-12 14:54

您好,如果期末留抵500元,一般情況下,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,500元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項。此分錄把銷項,進項結(jié)平,最終結(jié)果是在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,明細(xì)科目借方余額500元,下個月,結(jié)轉(zhuǎn)銷項時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,600元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,600元,這時,在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,明細(xì)科目貸方余額100元,再結(jié)轉(zhuǎn)處理,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,100元,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,100元,就行了。

小米粥 追問

2019-01-12 16:15

老師,再請問一下,印花稅在網(wǎng)上申報扣款完畢了,還需要去稅務(wù)局領(lǐng)取印花稅稅票貼花嗎

王雁鳴老師 解答

2019-01-12 16:18

您好,印花稅在網(wǎng)上申報扣款完畢了,不需要去稅務(wù)局領(lǐng)取印花稅稅票貼花的。

小米粥 追問

2019-01-12 16:20

印花稅是根據(jù)合同價格還是不含稅價格計算的

王雁鳴老師 解答

2019-01-12 16:26

您好,一般情況下,印花稅是根據(jù)合同不含稅價格計算的。

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您好,如果期末留抵500元,一般情況下,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,500元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項。此分錄把銷項,進項結(jié)平,最終結(jié)果是在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,明細(xì)科目借方余額500元,下個月,結(jié)轉(zhuǎn)銷項時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,600元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,600元,這時,在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,明細(xì)科目貸方余額100元,再結(jié)轉(zhuǎn)處理,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,100元,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,100元,就行了。
2019-01-12 14:54:59
無需做賬務(wù)處理,留在下一期抵扣就是了
2015-10-22 18:07:50
- 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 800 - 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 800 - 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 500 - 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 500
2025-01-06 16:07:45
你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)500, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)100, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?400, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?400
2021-12-21 16:25:23
你上月留底稅額,你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2019-07-23 17:03:27
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