一般納稅人,期末留抵稅額500元怎么做賬處理?如果下月銷項600,和本月留底的500怎么做賬處理
小米粥
于2019-01-12 14:49 發(fā)布 ??1134次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-01-12 14:54
您好,如果期末留抵500元,一般情況下,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,500元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項。此分錄把銷項,進項結(jié)平,最終結(jié)果是在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,明細(xì)科目借方余額500元,下個月,結(jié)轉(zhuǎn)銷項時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,600元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,600元,這時,在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,明細(xì)科目貸方余額100元,再結(jié)轉(zhuǎn)處理,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,100元,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,100元,就行了。
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您好,如果期末留抵500元,一般情況下,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,500元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項。此分錄把銷項,進項結(jié)平,最終結(jié)果是在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,明細(xì)科目借方余額500元,下個月,結(jié)轉(zhuǎn)銷項時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,600元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,600元,這時,在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,明細(xì)科目貸方余額100元,再結(jié)轉(zhuǎn)處理,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,100元,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,100元,就行了。
2019-01-12 14:54:59

無需做賬務(wù)處理,留在下一期抵扣就是了
2015-10-22 18:07:50

- 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 800
- 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 800
- 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 500
- 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 500
2025-01-06 16:07:45

你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)500,
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)100,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?400,
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?400
2021-12-21 16:25:23

你上月留底稅額,你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2019-07-23 17:03:27
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小米粥 追問
2019-01-12 16:15
王雁鳴老師 解答
2019-01-12 16:18
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2019-01-12 16:20
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2019-01-12 16:26