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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-18 14:00

借應交稅費應交增值稅銷項4000,
應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000,
貸應交稅費應交增值稅進項5000

轉(zhuǎn)出未交增值稅。借方有余額表示留底。

周周 追問

2023-05-18 14:03

只需要到轉(zhuǎn)出未交增值稅,不需要再結(jié)轉(zhuǎn)到-未交增值稅了是嗎?

周周 追問

2023-05-18 14:05

假設銷項5000大于進項4000:
借應交稅費應交增值稅銷項 5000
應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000,
貸應交稅費應交增值稅進項4000

再做一筆:借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000
貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅1000 
如果是進大于銷,這一筆就不用做對嗎

郭老師 解答

2023-05-18 14:06

是是的,是這么做的。

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相關(guān)問題討論
您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
1期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 2,不需要結(jié)轉(zhuǎn),不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29
您好 請問數(shù)據(jù)在哪里
2022-04-23 16:17:00
同學你好 期末應交的增值稅=當期銷項稅額-當期進項稅額加進項稅額轉(zhuǎn)出減上期留抵稅額加簡易計稅的稅額
2022-03-25 15:24:27
你好同學 其他流動資產(chǎn)列報8100萬,應交稅費列報300萬
2022-03-22 18:34:26
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