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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-11-25 21:53

您好,上期留抵應(yīng)該體現(xiàn)在應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額

干凈的大米 追問

2019-11-25 21:56

具體分錄寫下

干凈的大米 追問

2019-11-25 22:02

不是進項大于銷項不需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如何體現(xiàn)在應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額

文老師 解答

2019-11-25 22:08

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額

      結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅

      貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額

      結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額

      貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時

      借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

      1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;

      2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:

      借:應(yīng)交稅費-  應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅

      繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款

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你好,上期留底在哪個科目里面的?
2022-09-15 19:06:05
把進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以,轉(zhuǎn)出未交在借方是留抵
2019-08-15 12:45:39
您好,上期留抵應(yīng)該體現(xiàn)在應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額
2019-11-25 21:53:52
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅4300 營業(yè)外支出-滯納金 200 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項4500
2021-12-06 16:46:19
您好,上期留底不影響會計分錄,只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費時會有兩種結(jié)果。首先要計算是否需要交稅,先要查看明細(xì)賬上的銷項稅、進項稅和留底數(shù)。用本月銷項稅-本月進項稅-上期留底進項稅=本期應(yīng)交增值稅。計算結(jié)果會有兩種情況: 第一,如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時就不用交稅,繼續(xù)做為下一個月的留底稅額。 第二,如果得數(shù)為正數(shù)時,就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄:即, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 到下個月做交稅分錄即可。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-30 09:50:06
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