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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-12-21 16:25

你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)500,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)100,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 400

靜靜地、聼 追問

2021-12-21 16:32

進(jìn)項稅額加計抵減怎么做賬務(wù)處理呢

鄒老師 解答

2021-12-21 16:34

你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)500,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)100,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 400
如果有進(jìn)項稅額加計抵減的問題,麻煩最開始的時候就給出來,而不是等我接手了再拋出其他問題

靜靜地、聼 追問

2021-12-21 16:36

很抱歉,我以為大家會考慮進(jìn)項稅加計抵減

鄒老師 解答

2021-12-21 16:38

進(jìn)項稅額加計抵減
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額加計扣除)
貸:營業(yè)外收入

靜靜地、聼 追問

2021-12-21 16:42

感謝,下次我提問時會注意的

鄒老師 解答

2021-12-21 16:45

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。

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同學(xué),這兩個沒什么區(qū)別, 只有(一)一般計稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進(jìn)項稅額 (二)簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
您好,取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進(jìn)項稅額:   公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項稅額=票面金額÷(1%2B3%)×3%
2023-11-19 00:10:34
同學(xué)你好 是留抵退稅嗎
2022-08-23 09:47:22
你好,不可以同時享受的
2021-08-08 17:49:38
你好;? ?https://www.sohu.com/a/191439136_651371?你去看看這個 。 根據(jù)你實(shí)際? ?上面有舉例 。你看你公司跟那個 接近 就選擇那個方法?
2021-11-18 15:50:37
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