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小薰
于2019-01-11 18:57 發(fā)布 ??738次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-01-11 18:59
多交得記營業(yè)外支出,借營業(yè)外支出貸未交增值稅
小薰 追問
2019-01-11 19:02
小規(guī)模納稅人,貸呢
郭老師 解答
2019-01-11 19:03
你需要交稅嗎
2019-01-11 19:07
要交3391.02
2019-01-11 19:17
借營業(yè)外支出貸應交稅費-應交增值稅
2019-01-11 19:29
是12月份做賬還是19年1元繳納稅款時做賬
2019-01-11 19:30
可以的,然后借應家稅費-應交增值稅貸銀存
2019-01-11 19:53
謝謝老師
2019-01-11 20:31
不用客氣的
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賬上應交增值稅額3390.94元,申報時增值稅額3391.02元,相差的0.08元怎么做賬?
答: 多交得記營業(yè)外支出,借營業(yè)外支出貸未交增值稅
當月有申報繳納增值稅,是不是應交稅費-應交增值稅做賬后期末余額為0
答: 是的。同學。應交稅費-未交增值稅有余額。這個余額就是當期申報的金額。交納了就是0
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,賬上,應交稅費―未交增值稅比增值稅申報表中本期應補(退)稅額多0.28,我一個怎么做
答: 你好,這樣多結轉,沖銷0.28
外賬 申報增值稅后,計提增值稅:借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款這樣做對嗎?
討論
一般納稅人計算出來應交增值稅稅費金額比增值稅申報表上多的金額怎么做賬?
上月:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 413281.66(借方余額)應交稅費--應交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額)應交稅費--應交增值稅--銷項稅額433588.44(貸方余額)應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出23383.41(借方余額)本月申報納稅繳納:應交稅費--未交增值稅5339.53怎么調賬?
申報表的應交增值稅和賬上的應交增值稅有小數(shù)點的差額如何處理?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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