
老師,一個公司增值稅一年算下少交了2560.99,(是10月份未交)怎么辦 在12月份能處理嗎?
答: 同學好,可以在發(fā)現(xiàn)的當期補繳納
老師,一個公司增值稅一年算下少交了2560.99,(是10月份未交)怎么辦 在12月份能處理嗎?
答: 你好 少交了的話需要去補交 你補交了之后做相關分錄即可 可以在12月補的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們5月份有進項,6月才認證,那6月份報5月份稅時是還不能抵扣的對嗎?那5月份的帳務處理,這一步,借:應交稅費用-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,這個未交增值稅稅額要減去進項嗎,還是下月再減?
答: 是的,要七月申報六月時候抵扣


會計學堂金牌答疑-周老師 追問
2019-01-10 11:11
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2019-01-10 11:11
英老師 解答
2019-01-10 11:14