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送心意

英老師

職稱中級會計師

2019-01-10 11:08

同學好,可以在發(fā)現(xiàn)的當期補繳納

會計學堂金牌答疑-周老師 追問

2019-01-10 11:11

留底還有三萬   我當時報稅時是0的

會計學堂金牌答疑-周老師 追問

2019-01-10 11:11

我現(xiàn)在不用補可以嗎?

英老師 解答

2019-01-10 11:14

需要補申報,有留抵不影響你申報

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相關問題討論
同學好,可以在發(fā)現(xiàn)的當期補繳納
2019-01-10 11:08:32
你好 少交了的話需要去補交 你補交了之后做相關分錄即可 可以在12月補的
2019-01-10 10:53:37
附加稅金額不大,可以在在今年2月份做賬的,增值稅是不影響損益的,也是可以在今年2月份做賬的
2022-04-12 09:12:12
是的,要七月申報六月時候抵扣
2016-06-18 12:57:49
你的描述比較清楚了,去年12月有一筆未交增值稅,憑證上寫錯了應交金額。首先,你要填寫補繳申請表,終止原來的稅種申報,重新繳納應當繳納的稅費,申報正確的稅種。其次,你也需要準備相關證明材料,如收入明細、支出明細等,以便稽查機關對異常情況進行核實。最后,你還需要在補繳申請表上注明確切的補繳金額,否則稅務機關會不予計算。
2023-03-21 11:25:39
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