
老師,一個公司增值稅一年算下少交了2560.99,(是10月份未交)怎么辦 在12月份能處理嗎?
答: 同學(xué)好,可以在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)期補(bǔ)繳納
老師,一個公司增值稅一年算下少交了2560.99,(是10月份未交)怎么辦 在12月份能處理嗎?
答: 你好 少交了的話需要去補(bǔ)交 你補(bǔ)交了之后做相關(guān)分錄即可 可以在12月補(bǔ)的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們5月份有進(jìn)項(xiàng),6月才認(rèn)證,那6月份報(bào)5月份稅時(shí)是還不能抵扣的對嗎?那5月份的帳務(wù)處理,這一步,借:應(yīng)交稅費(fèi)用-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這個未交增值稅稅額要減去進(jìn)項(xiàng)嗎,還是下月再減?
答: 是的,要七月申報(bào)六月時(shí)候抵扣


會計(jì)學(xué)堂金牌答疑-周老師 追問
2019-01-10 10:56
meizi老師 解答
2019-01-10 11:00
會計(jì)學(xué)堂金牌答疑-周老師 追問
2019-01-10 11:03
會計(jì)學(xué)堂金牌答疑-周老師 追問
2019-01-10 11:05
meizi老師 解答
2019-01-10 11:14
會計(jì)學(xué)堂金牌答疑-周老師 追問
2019-01-10 11:16
meizi老師 解答
2019-01-10 11:18