因為公司之前的沒有月末結轉過增值稅,所以到12月月末在一次性把之前的都進行結轉可以嗎?然后11月份的時候繳交了一次10月份的銷項稅,可以這樣處理嗎?12月末結轉前面月份所有的增值稅:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 45765.74 貸:應交稅費-未交增值稅 45765.74然后在處理11月繳交了銷項稅的部分:借:應交稅費-未交增值稅 24932.93 貸:銀行存款 24932.93
Alisa
于2017-01-15 15:31 發(fā)布 ??691次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-01-15 15:36
好的,因為之前忘記做,所以現在月末進行調整,以后就按月處理
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平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51

同學,你好
完整的分錄
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41

你好,年終時做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53

你好,如果銷項大于進項,是需要把轉出未交增值稅余額結轉到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32

這個科目不用處理的哈,一直掛著
2021-12-23 16:13:06
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鄒老師 解答
2017-01-15 15:32
鄒老師 解答
2017-01-15 15:37