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送心意

楊@老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-04 18:30

待取得發(fā)票時(shí) 
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 
貸:管理費(fèi)用

bear熊熊 追問

2019-01-04 18:31

問題,我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表中凈利潤差額480元

楊@老師 解答

2019-01-04 18:33

上面那個(gè)分錄是11月份取得發(fā)票時(shí)才做的

bear熊熊 追問

2019-01-04 18:34

月結(jié),管理費(fèi)用不做結(jié)轉(zhuǎn)。還是在借方???

楊@老師 解答

2019-01-04 18:54

損益類當(dāng)然做結(jié)轉(zhuǎn),

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待取得發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用
2019-01-04 18:30:39
直接反結(jié)賬進(jìn)去修改做做賬借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅480 借:管理費(fèi)用-480
2020-05-15 09:29:50
你好,支付時(shí) 借:管理費(fèi)用 480 貸:庫存現(xiàn)金 480 抵扣時(shí) 借:管理費(fèi)用 -480 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 480 附加稅是以實(shí)際繳納增值稅為計(jì)稅依據(jù),計(jì)提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/**
2019-01-04 14:59:58
你好,是的,是這樣處理的
2018-03-15 11:39:27
你好,如果超過12個(gè)月都沒有應(yīng)納稅額可供抵扣,就不需要做減免的
2018-06-30 11:02:53
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