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伊諾
于2019-02-13 17:00 發(fā)布 ??1024次瀏覽
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
2019-02-13 17:02
同學(xué)你好,你1月的應(yīng)交增值稅只有380嗎?建議等下次申報增值稅時稅額大于等于480的時候再填表抵扣
伊諾 追問
2019-02-13 17:08
是的,是個成立不久的小公司,都已經(jīng)報完啦。一月份報的是2018年10-12月份的數(shù)據(jù),小規(guī)模納稅人季報
彩麗老師 解答
2019-02-13 17:10
可以在4月初申報所屬期為1月-3月的增值稅時填表抵扣
2019-02-13 17:12
老師,等四月報的時候又不用抵扣了,因為符合月收入低于10萬免征增值稅了。現(xiàn)在問的疑惑就是一月已抵扣的380及剩余的跨年了100應(yīng)如何做分錄?
2019-02-13 17:14
就是一月份要如何做已抵扣這部分的分錄,以及未抵扣的又該如何處理。
2019-02-13 17:18
支付時 借:管理費用480 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款480 第一次 抵扣時 借:管理費用 -380 借:應(yīng)交稅費-增值稅380 第二次 抵扣時 借:管理費用 -100 借:應(yīng)交稅費-增值稅100 抵扣跨年涉及損益類科目的用以前年度損益調(diào)整 ,同時結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
2019-02-13 17:23
嗯,當(dāng)年抵扣的分錄我知道,就是很模糊跨年的,那我一月份是不是應(yīng)該這樣做,借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 380 貸:以前年度損益調(diào)整 380 借:以前年度損益調(diào)整380 貸:利潤分配_未分配利潤 380?
2019-02-13 17:32
是的,可以按你的分錄做
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彩麗老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
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2019-02-13 17:08
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