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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-02-13 17:02

同學(xué)你好,你1月的應(yīng)交增值稅只有380嗎?建議等下次申報增值稅時稅額大于等于480的時候再填表抵扣

伊諾 追問

2019-02-13 17:08

是的,是個成立不久的小公司,都已經(jīng)報完啦。一月份報的是2018年10-12月份的數(shù)據(jù),小規(guī)模納稅人季報

彩麗老師 解答

2019-02-13 17:10

可以在4月初申報所屬期為1月-3月的增值稅時填表抵扣

伊諾 追問

2019-02-13 17:12

老師,等四月報的時候又不用抵扣了,因為符合月收入低于10萬免征增值稅了。現(xiàn)在問的疑惑就是一月已抵扣的380及剩余的跨年了100應(yīng)如何做分錄?

伊諾 追問

2019-02-13 17:14

就是一月份要如何做已抵扣這部分的分錄,以及未抵扣的又該如何處理。

彩麗老師 解答

2019-02-13 17:18

支付時  借:管理費用480  貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款480 
第一次 抵扣時   借:管理費用 -380  借:應(yīng)交稅費-增值稅380 
第二次 抵扣時   借:管理費用 -100  借:應(yīng)交稅費-增值稅100 
抵扣跨年涉及損益類科目的用以前年度損益調(diào)整 ,同時結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤

伊諾 追問

2019-02-13 17:23

嗯,當(dāng)年抵扣的分錄我知道,就是很模糊跨年的,那我一月份是不是應(yīng)該這樣做,借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅  380  貸:以前年度損益調(diào)整 380  借:以前年度損益調(diào)整380 貸:利潤分配_未分配利潤  380?

彩麗老師 解答

2019-02-13 17:32

是的,可以按你的分錄做

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