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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-01-03 15:33

你好!你是什么時候交的

A-心夢園?? 追問

2019-01-03 15:51

是18年12月份報稅的時候交的老師

宋生老師 解答

2019-01-03 15:54

您好!你借管理費用-其他政府規(guī)費-殘保金 貸銀行存款。

A-心夢園?? 追問

2019-01-03 16:13

老師,殘保金不用計提,直接做繳費的分錄

宋生老師 解答

2019-01-03 16:53

你好!是的??梢圆挥糜嬏?。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!你是什么時候交的
2019-01-03 15:33:03
你好,需要計提的 借;以前年度損益調(diào)整 貸;其他應(yīng)付款——殘保金 借;其他應(yīng)付款——-殘保金 貸;銀行存款等科目
2019-05-02 16:36:16
收到財政返: 借:銀行存款 貸:管理費用--殘疾人保障金
2019-04-05 21:24:38
本年度繳納上一年度殘保金: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)交款 年末將“以前年度損益調(diào)整”轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”,和本年利潤一起進行所得稅計算。
2019-11-29 09:22:27
如果18年的匯算清繳不修改借管理費用貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀存
2019-08-19 09:34:59
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