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Lisa
于2019-08-24 11:27 發(fā)布 ??1166次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2019-08-24 11:28
借:以前年度損益調(diào)整--管理費用(殘保金) 貸:銀行存款
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殘保金上繳、計提這樣做賬
答: 計提 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-殘保金 上交 借;應(yīng)付職工薪酬-殘保金 貸;銀行存款等科目
殘保金怎么做賬,需要計提嗎
答: 借管理費用貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
殘保金怎么做賬?需要計提嗎?
答: 借:管理費用--殘保金貸:應(yīng)付職工薪酬--殘保金
老師,殘保金用計提嗎?怎么做賬
討論
老師,下個月交殘保金,這個月用計提嗎,怎么做賬?謝謝
企業(yè)在享受殘保金減免期間,也做了計提殘保金,計提時是做借營業(yè)稅金及附加-殘保金,還是做管理費用-殘保金
交殘保金怎么做賬,用計提嗎
計提殘保金和繳納殘保金做什么分錄
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.99 解題: 133748 個
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