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煙雨幕然
于2018-12-26 10:57 發(fā)布 ??1024次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2018-12-26 10:57
不需要計提的,實際發(fā)生時,直接做賬務處理。
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支付員工福利費,做賬的時候需要計提嗎?
答: 不需要計提的,實際發(fā)生時,直接做賬務處理。
公司直接支付的員工福利費如何做賬,就比如開年來給員工發(fā)的開門紅,是之前沒有計提的,這個帳怎么做呢?
答: 您好,給的紅包要計入工資合并計稅哦
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我是做內(nèi)帳的,公司發(fā)放福利——油 科目是否可以這樣做 計提福利費 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 支付福利款 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
答: 你好,可以的
支付的職工福利費超出計提的福利費,超出的職工福利費期未如何做會計分錄處理?
討論
請教福利費賬務處理:1、支付福利費,借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款等,2、提轉(zhuǎn)福利費,借:管理費用-職工福利費等 貸:應付職工薪酬-職工福利費 第2步提轉(zhuǎn)分錄在支付時逐筆做,還是月末同一提轉(zhuǎn)?
老師,支付福利費不計提直接反映在管理費應付福利費嗎
老師,請問購買購物卡這樣做賬對嗎?計提:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費;支付時:借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
支付福利費 支付下午茶預支款 1500.00 支付福利費 下午茶預支款退回(1500-1276.69=223.31) 223.31 這個分錄要怎么做呢看到要先計提福利費再支付,但是這又是預付款
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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