你好老師!我這本月抵扣完增值稅后需要繳納增值稅, 問(wèn)
是的,就是那樣做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄 答
請(qǐng)問(wèn)老師有自動(dòng)編制合并報(bào)表的excle表格嗎?(主要是 問(wèn)
您好,有的,給個(gè)郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項(xiàng)目嗎? 問(wèn)
可以的,只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答
親 我去年開(kāi)通的全盤(pán)真賬實(shí)訓(xùn)會(huì)計(jì)校長(zhǎng)VIP班-二十 問(wèn)
課程這塊,請(qǐng)咨詢(xún)下官網(wǎng)在線客服或班主任,能得到更有效信息。 答
老師你好,原股東的股權(quán)是50萬(wàn),已經(jīng)實(shí)繳了20萬(wàn)。但 問(wèn)
關(guān)鍵是當(dāng)時(shí)打款是否備注投資款? 答

應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),應(yīng)付職工薪酬——工資,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用——職工薪酬嗎?還是要分開(kāi)管理費(fèi)用——福利費(fèi)?
答: 你好 要分開(kāi),列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
誤餐費(fèi)的賬務(wù)處理這樣的嗎:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)同時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)貸:銀行存款
答: 你好!是的。就是這樣做分錄。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
福利費(fèi)計(jì)入工資表的分錄:借:管理費(fèi)用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金還是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的

