
老師,支付福利費不計提直接反映在管理費應(yīng)付福利費嗎
答: 不是的,支付時應(yīng)該借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款;計提時才借:管理費用-福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費。 如果之間在支付時不通過應(yīng)付職工薪酬的話,就難以統(tǒng)計公司職工薪酬的總額了,不方便管理
1.支付福利費,看到前面的提問是要計提管理費用的,老師您是直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎,就很糾結(jié)怎么處理好先計提:?借:管理費用-福利費???貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費?再支付?借:應(yīng)付職工薪酬-福利費???貸:銀行存款等
答: 你好,是這樣的,是先計提在結(jié)轉(zhuǎn)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請教福利費賬務(wù)處理:1、支付福利費,借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款等,2、提轉(zhuǎn)福利費,借:管理費用-職工福利費等 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 第2步提轉(zhuǎn)分錄在支付時逐筆做,還是月末同一提轉(zhuǎn)?
答: 你好,支付時一起做
老師,食堂生活費的,計提是計入管理費用-工資,應(yīng)付職工薪酬-福利費,還是計入-管理費用-福利費,應(yīng)付職工薪酬-福利費呢?
每個月按工資計提了2%的福利費,借:管理費用-福利費貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 計提的這部分福利費用來干什么呀?
請問老師過節(jié)費放管理費用-福利費對嗎?需要計提嗎?是不是借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金

