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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2018-12-18 22:52

借:應(yīng)交稅費……應(yīng)交增值稅……銷項稅額 
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)一下在繳納

可惜不是我 追問

2018-12-18 22:54

不做的話,直接繳納處理,是不對的吧

佟老師 解答

2018-12-18 22:56

是的,不太標(biāo)準(zhǔn),這樣做比較符合規(guī)定

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借:應(yīng)交稅費……應(yīng)交增值稅……銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)一下在繳納
2018-12-18 22:52:45
你好,如果有應(yīng)納稅額就 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-01-12 17:54:30
你好!是的。是要結(jié)轉(zhuǎn)的。不沖減銷項稅。
2018-10-17 17:02:18
你好!是要結(jié)轉(zhuǎn)的。不用沖了。
2018-10-17 17:12:16
嗯,是這樣,前面不是繳納時,是計提,后面繳納
2021-05-25 22:40:54
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