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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2018-09-03 20:41

這是二種處理方式,都沒有問題。第一種沒有每月結(jié)轉(zhuǎn),但年末時還是要結(jié)轉(zhuǎn),第二種每月結(jié)轉(zhuǎn)了

價值觀 追問

2018-09-03 21:21

老師,你說的第一種還要年末結(jié)轉(zhuǎn),具體分錄是?

文文老師 解答

2018-09-04 19:47

應(yīng)交增值稅的內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

價值觀 追問

2018-09-04 20:04

老師,看不懂,有點亂,你的意思是第二種每月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么,年末最后還要一次結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么?

文文老師 解答

2018-09-04 20:41

每月結(jié)轉(zhuǎn)與年末最后一次結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是一樣的,區(qū)別在于年末集中結(jié)轉(zhuǎn)還是每月都結(jié)轉(zhuǎn)

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你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
稅金時,通過“應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計入“應(yīng)交稅費_未交增值稅”科目,以準確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計準則和稅法規(guī)定。
2024-03-14 15:11:43
這個是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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