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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2020-11-02 16:02

這個進項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)到成本或是費用里的吧
你進來的時候
借管理費用
應(yīng)交稅費-增值稅 進項
現(xiàn)在這個進項轉(zhuǎn)出來
借管理費用
貸應(yīng)交稅費 進項稅轉(zhuǎn)出

隱... 追問

2020-11-02 16:25

我是問結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候,這900元要不要轉(zhuǎn)出來?

森林老師 解答

2020-11-02 16:26

你之前把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了嗎?

隱... 追問

2020-11-02 16:39

轉(zhuǎn)了,轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去了,抵了進項

森林老師 解答

2020-11-02 16:44

發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時: 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ; 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。
月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅; 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)

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2020-11-02 16:47

應(yīng)交增值稅下級科目里面沒有未交增值稅吧,是直接 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅吧?

森林老師 解答

2020-11-02 16:48

應(yīng)交稅費-未交增值稅

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你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
需要做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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