
老師,稅控盤280要減免,借:管理費用280 貸:現(xiàn)金280,稅額減免,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅減免稅額280,貸:管理費用280、分錄對嗎?如果對的話,是不是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅減免稅額借方一直有余額呢?
答: 如果當(dāng)期不抵扣,你可以不做第二筆!我是這么處理的,不知道對不對
稅控盤可以減免稅費280元,賬務(wù)處理:借管理費用 280 貸,銀行存款280,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280280,那么使用這個減免稅的時候,應(yīng)該怎么做賬呢?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280對嗎?
答: 你好,這個是小規(guī)模還是一般納稅人減免的280款項?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
#提問#航天技術(shù)維護,收到發(fā)票280元,做會計分錄:借 管理費用 280 貸 庫存現(xiàn)金 280 增值稅全額減免 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280 貸 管理費用(借方紅字) 280。這樣做會計分錄對嗎?
答: 你好,是的,分錄正確的。


莊老師 解答
2018-12-15 14:40
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2018-12-15 14:43
莊老師 解答
2018-12-15 14:49
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2018-12-15 14:50
莊老師 解答
2018-12-15 14:53