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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-04-26 13:15

你好,是的,分錄正確的。

奶茶 追問

2019-04-26 13:25

分錄這樣寫了之后,利潤表的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不等,正好缺少這筆費用,這怎么回事呢?需要怎么調(diào)呢?

汪晨老師 解答

2019-04-26 13:30

你好,抵扣時才寫借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280 貸 管理費用(借方紅字) 280。

奶茶 追問

2019-04-26 13:31

是的,我們當(dāng)月就抵扣了

奶茶 追問

2019-04-26 13:33

現(xiàn)在是利潤表的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤缺少這筆金額280

汪晨老師 解答

2019-04-26 16:12

你好,你抵扣了,管理費用沖銷了,利潤還是原始數(shù)據(jù),你檢查一下,應(yīng)該不是這個分錄的原因。

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你好,是的,分錄正確的。
2019-04-26 13:15:07
你好,是不是軟件無法識別管理費用貸方發(fā)生額造成的? 你可以計入借方負(fù)數(shù),看勾稽關(guān)系是否正確
2019-04-26 15:12:26
你好,分錄是正確的。
2018-08-13 11:05:01
您好 增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費280元開的是普票,也能全額抵稅 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 借:管理費用 -280
2019-12-13 10:21:56
你好,前面都對,最后的貸管理費用要改為借管理費用 紅字280 才對
2019-05-14 13:30:35
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