
上個(gè)月的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅,貸 銀行存款,這個(gè)月把這一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,這個(gè)月該怎么處理這個(gè)分錄?
答: 同學(xué) 你好 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3月做了一筆分錄,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)3978.64 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出676.36貸:現(xiàn)金4655這個(gè)月咋修改這個(gè)憑證啊
答: 你好!你現(xiàn)在借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1020.00(金額962.26,稅額57.74這個(gè)我上個(gè)月忘做進(jìn)項(xiàng)稅了)貸銀行存款1020.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi),科目做錯(cuò)了,應(yīng)該是差旅費(fèi)。本月怎么做賬。
答: 你好,先把上月的憑證沖紅,再按照正確的做一遍


???????? 追問
2018-12-09 16:34
bamboo老師 解答
2018-12-09 16:37