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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-03-11 08:46

你好,這樣做是對的 簡易做法就是價稅一起記招待費,不過你種做法是正規(guī)做法

追問

2020-03-11 09:00

就是收到專票,計提進項,然后到月末把不能抵扣的進項,轉出,填入納稅申報表,如進項是100元,轉出是20元,那么可以抵扣的進項為80元,對嗎?

玲老師 解答

2020-03-11 09:08

業(yè)務招待費不能抵扣進項 ,可以抵扣的進項是 0

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相關問題討論
你好,對的~業(yè)務招待費的進項稅額及轉出是這樣做的
2019-01-05 16:33:21
您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
您好,收到專用發(fā)票時借管理費用,應交稅費應交增值稅,進項稅額貸,銀行存款等做進項轉出時,借管理費用貸進項轉出,
2020-08-03 10:03:06
您好 這樣賬務處理正確的
2019-09-03 11:23:53
您好,因為業(yè)務招待費進項稅不抵扣
2022-11-19 13:14:16
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