
這月發(fā)現(xiàn)去年的一張憑證分錄錯(cuò)了怎么調(diào)整,錯(cuò)的分錄是:借 其他應(yīng)收款 貸 錢現(xiàn)在調(diào)整分錄是:借 管理費(fèi)用 貸 錢是直接做張藍(lán)字分錄,還是?
答: 老師財(cái)務(wù)軟件里沒有以前年度損益調(diào)整科目,是增加本科目嗎
老師請教一下,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2015年度的一個(gè)憑證沖錯(cuò)了,應(yīng)做:借:管理費(fèi)用-交通費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款/其他 我給沖成貸:其他應(yīng)收款/張XX了,現(xiàn)在要怎么做分錄調(diào)整呀?
答: 老師跨年了,不用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們是小規(guī)模納稅人,用的是小企業(yè)準(zhǔn)則,我才發(fā)現(xiàn)2019年8月份的一張憑證分錄做錯(cuò)了,錯(cuò)的分錄是這樣的,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 。其實(shí)應(yīng)該是 借預(yù)付賬款 貸銀行存款。我現(xiàn)在在2020年8月的憑證里調(diào)整,寫的分錄是這樣的,借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 可以嗎?
答: 我后面的分錄也跟著錯(cuò)了,我收到發(fā)票的時(shí)候做成了 借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 其實(shí)應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款 。我現(xiàn)在調(diào)整為借其他應(yīng)付款 貸預(yù)付賬款。對嗎?


心星 追問
2018-11-15 14:08
肖老師 解答
2018-11-15 16:12