
10月的錯誤分錄:借:管理費(fèi)用推廣費(fèi)2000,貸其他貨幣2000。借應(yīng)付賬款散戶8000,貸其他貨幣8000。。 12月發(fā)現(xiàn)錯誤。需要調(diào)整為:借費(fèi)用2000,應(yīng)付6000。貸其他貨幣8000。怎么寫調(diào)整分錄付上什么原始憑證
答: 借其他貨幣資金貸應(yīng)付賬款金額填寫2000。
我管理費(fèi)用代方是其它應(yīng)付款,到月底要給他們算結(jié)費(fèi)用,我是用備用金也就是其它應(yīng)收款來結(jié),所以我就借其它應(yīng)付款,貸其它應(yīng)收款, 這只是一個轉(zhuǎn)帳的分錄,需要什么原始憑證嗎?
答: 備用金在個人卡里嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
油卡充值的時候直接開的是預(yù)付賬款的發(fā)票,做賬如果按照預(yù)付賬款做,那做管理費(fèi)用的時候拿著加油小票作為原始憑證報銷來沖減預(yù)付賬款嗎,因為消費(fèi)小票在油卡充值的時候已經(jīng)開過發(fā)票了,不能在開了
答: 你給你開的油費(fèi)發(fā)票,沖預(yù)付賬款

