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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-11-08 17:04

這個直接看應(yīng)交稅費——未交增值稅科目的余額。是借方余額。

邁著貓步的陽光 追問

2018-11-08 17:10

未交增值稅科目是無金額的,但是我們應(yīng)交增值稅下面有一個待抵扣的進項,是不是看這個就待抵扣的就可以了

江老師 解答

2018-11-08 17:11

待抵扣的進項稅不是這個科目。正常是看應(yīng)交稅費——未交增值稅科目,就是如果正常的結(jié)轉(zhuǎn)后是在這個科目底下

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這個直接看應(yīng)交稅費——未交增值稅科目的余額。是借方余額。
2018-11-08 17:04:41
同學(xué)你好,具體金額是多少啊,如果不大的話,直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,否則,需要做以前年度損益調(diào)整處理,退回來的稅,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-04-12 20:20:15
不是,留底的進項可以計入“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)”
2018-04-27 12:08:09
在增值稅主表第20行,看企業(yè)的期末留抵稅額
2018-09-09 15:06:47
你好,你看3月份的申報表就可以了。
2024-04-23 10:43:08
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