
原來賬上有留底稅額9萬多,這個月銷項稅有195,000,那這個留底稅額怎么用?是要做分錄嗎?還是直接在納稅申報里面抵扣?具體在納稅申報表里面怎么做?
答: 你好,如果月末結(jié)轉(zhuǎn)就需要做分錄,如果月末不結(jié)轉(zhuǎn)之間繳納 借:應(yīng)交稅金—增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
納稅申報表上的留底稅額我該如何核對?
答: 這個直接看應(yīng)交稅費——未交增值稅科目的余額。是借方余額。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問下我們公司賬上的留底稅額比納稅申報表上面的留底稅額要多,是2019年那個時候造成的,找不到什么原因,現(xiàn)在要怎么調(diào)整?并且今天申報表上面的留底稅額已經(jīng)退回賬戶了,又該如何做賬
答: 同學(xué)你好,具體金額是多少啊,如果不大的話,直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,否則,需要做以前年度損益調(diào)整處理,退回來的稅,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。


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