
小規(guī)模,做完稅控維護(hù)280元的減免分錄后,期末余額是否為:減免稅款余額借方280,應(yīng)交增值稅余額貸方280,互相抵消了,是這樣嗎?
答: 小規(guī)模納稅人的話,只使用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這一個(gè)科目。最終是正負(fù)相抵的。
做完稅控維護(hù)280元的減免分錄后,減免稅款借方:280,應(yīng)交增值稅貸方:280,這樣正確嗎?
答: 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費(fèi)用???-280
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,稅控盤280要減免,借:管理費(fèi)用280 貸:現(xiàn)金280,稅額減免,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅減免稅額280,貸:管理費(fèi)用280、分錄對(duì)嗎?如果對(duì)的話,是不是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅減免稅額借方一直有余額呢?
答: 如果當(dāng)期不抵扣,你可以不做第二筆!我是這么處理的,不知道對(duì)不對(duì)


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2018-11-05 10:39
張艷老師 解答
2018-11-05 10:40