
我是購貨方,銷貨方開錯了發(fā)票,我已認證抵扣了,次月我開具了紅字信息表,銷貨方給我開具了銷項負數發(fā)票,同時也補上了正數發(fā)票,我怎么做分錄呢
答: 您好,收到銷項負數發(fā)票時,借;庫存商品,負數,應交稅費-應交增值稅-進項,負數 ,貸;應付賬款,負數。收到正數發(fā)票時,借;庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項,貸;應付賬款。
收到銷項負數發(fā)票怎么做分錄呢
答: 沖之前的藍字發(fā)票分錄 原分錄不變 數字紅字
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,公司今年沒有開任何正數發(fā)票,但是給客戶開了一張銷項負數發(fā)票,我這個該怎么做分錄?直接做收入負數嗎?
答: 你好 這個是要作為負數的,你的收入是負的

