
公司去年暫估了幾百萬的成本,還有貨物,應(yīng)付款項(xiàng)。今年要將之前的都沖銷掉,但暫估的商品原材料均已提成本等要如何處理
答: 現(xiàn)在沖銷的原因是取得了發(fā)票嗎
年前購買的貨物沒有收到發(fā)票,然后是暫估入庫的,這部分貨物年前又銷售出去了,結(jié)轉(zhuǎn)已銷商品成本也是用的暫估入庫的金額。今年收到發(fā)票紅沖了入庫時的暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本的暫估怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?當(dāng)時暫估是銀行付了多少錢就估了多少成本
答: 暫估的金額和發(fā)票的是否相符?如果不符哪個金額大?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年12月暫估的成本,今年票到了,實(shí)際的成本大于暫估的,想問下紅沖掉去年的暫估,之后憑證如何做
答: 你好,不需要沖掉,少做部分直接補(bǔ)上,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。


奔奔 追問
2018-07-18 12:31
方老師 解答
2018-07-18 12:35
奔奔 追問
2018-07-18 13:06
方老師 解答
2018-07-18 13:31