
2015年12月暫估入庫應(yīng)付xx公司100萬,當(dāng)時已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了。1、要怎么沖掉這筆暫估應(yīng)付款?2、應(yīng)付x公司我們現(xiàn)在那個月都有交易,每個月收到發(fā)票都有沖暫估的,但是因?yàn)槊總€月都有銷項(xiàng),收到這個x公司的發(fā)票之后沖了之前的100暫估應(yīng)付,現(xiàn)在每個月又要暫估應(yīng)付x公司,這樣做對
答: 1根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 2,如果是購進(jìn)還沒有取得發(fā)票,只能繼續(xù)暫估了
暫估入庫應(yīng)付XX公司100萬,然后已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了。兩年了沒調(diào)這個暫估入庫應(yīng)付XX公司,那現(xiàn)在要怎么調(diào)這一筆賬呢?
答: 發(fā)票收到了,就要沖掉暫估入庫
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
之前做了一筆暫估 借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估并按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月發(fā)票到了,怎么沖之前的暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
答: 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的


鄒老師 解答
2017-10-26 16:21
鄒老師 解答
2017-10-26 17:03