
上月收到商品1000元,沒有收到發(fā)票暫估入賬(應(yīng)付賬款1000元)1000元,并銷售掉了,這個月收到發(fā)票進項稅額160元。款未付,怎么做分錄?
答: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 160 貸:應(yīng)付賬款160 最后你們欠的應(yīng)付賬款是1160元(應(yīng)付賬款的貸方余額應(yīng)是1160元)
1月貨到款付,票未到,借庫存商品1000貸應(yīng)付賬款-暫估1000借應(yīng)付賬款-暫估1000,現(xiàn)在發(fā)票到了,2000元的專票,那么這月的分錄這么寫
答: 你好,先沖紅暫估的憑證,再做借庫存商品 借應(yīng)應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸應(yīng)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
8月做分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 1000元 貸:應(yīng)付賬款 1000元 9月收到增值稅進項發(fā)票怎么做分錄:
答: 借:主營業(yè)務(wù)成本 -1000元 貸:應(yīng)付賬款- 1000元之后按發(fā)票做借主營業(yè)務(wù)成本 進項稅額 貸應(yīng)付賬款,
月末計提供應(yīng)商款項是估價的借:主營業(yè)務(wù)成本1000元貸:應(yīng)付賬款1000元主要次月收到發(fā)票是有進項稅額的。我在支付時應(yīng)該怎么做呢。
請問老師,上月收到商品但未收到發(fā)票,收到商品時已做入庫處理,并做這樣的分錄,借:庫存商品、暫估進項稅額,貸:應(yīng)付賬款,本月收到發(fā)票該怎么做分錄
上月付款9600元,這個月付款5400元,這個月收到發(fā)票16000元,還剩1000未付。上月會計分錄和這個月會計分錄怎么寫?

