請問老師,上月收到商品但未收到發(fā)票,收到商品時已做入庫處理,并做這樣的分錄,借:庫存商品、暫估進項稅額,貸:應(yīng)付賬款,本月收到發(fā)票該怎么做分錄
aowiehong
于2018-10-17 13:50 發(fā)布 ??1302次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
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暫估入庫,不做暫估進項稅,做借方庫存商品暫估入庫貸方銀行或者應(yīng)付賬款 收到發(fā)票沖暫估分錄,做借方庫存商品進項稅貸方銀行
2018-10-17 13:53:29

您好
請問您收到發(fā)票的金額跟您暫估的分錄金額一致么
2019-03-19 06:53:56

你好,本月未收到票,需要暫估,
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款-暫估
已經(jīng)銷售了也要結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
次月如果收到票,且金額一樣,那么就直接
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:應(yīng)付賬款
如果不一致,比如多了,那么要補提成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)付賬款-暫估
貸應(yīng)付賬款
少了的話就是
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸 應(yīng)付賬款
主營業(yè)務(wù)成本
摘要就寫結(jié)轉(zhuǎn)XX月XX款即可。
2020-07-12 23:51:07

也就是說要收到發(fā)票才能沖暫估入庫?
2024-12-12 13:16:26

你好,本月未收到票,需要暫估,
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款-暫估
已經(jīng)銷售了也要結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
次月如果收到票,且金額一樣,那么就直接
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:應(yīng)付賬款
如果不一致,比如多了,那么要補提成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)付賬款-暫估
貸應(yīng)付賬款
少了的話就是
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸 應(yīng)付賬款
主營業(yè)務(wù)成本
2020-07-12 23:50:16
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