請(qǐng)問老師個(gè)稅退回的手續(xù)費(fèi)怎么做賬 問
你好,這個(gè)借銀行存款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 答
老師,我去年第四季度申報(bào)的增值稅報(bào)表申報(bào)了出口 問
你好,你這個(gè)本身免稅。是沒有滯納金的。 答
老師,我這邊收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方需 問
你好,等對(duì)方開了紅字發(fā)票之后,你再去沖減 答
零售環(huán)節(jié)的黃金首飾稅費(fèi)會(huì)涉及到哪些,可以簡(jiǎn)易或 問
您好,這種不能按簡(jiǎn)易,如果回收舊的,才能按差額 答
老師,稅前工資2.6萬,專項(xiàng)扣除1000.5 社保公積金個(gè) 問
同學(xué),你好 這個(gè)工資高,建議一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào) 答

上月我收到一張咨詢費(fèi)專票款也已付,做帳務(wù)處理:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。并已認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方單位要收回發(fā)票,要退款給我們,發(fā)票已經(jīng)開了紅字發(fā)票,這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄該怎么做
答: 你好!你這個(gè)賬務(wù)處理是錯(cuò)的啊。你都沒有做進(jìn)項(xiàng)稅。
因?yàn)橹Ц缎∮诎l(fā)票,上月做賬發(fā)票為:借備用金,貸銀行存款;借管理費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng)稅,待備用金;本月紅沖發(fā)票,借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸:備用金負(fù)數(shù);借:備用金負(fù)數(shù),貸:銀行存款負(fù)數(shù),怎么不對(duì)?本月紅沖備用金后,備用金應(yīng)有余額,怎么做平了?
答: 您好,您的處理是正確的。您全部紅字沖回,所有科目的變動(dòng)均為0,備用金與調(diào)整前的余額應(yīng)該是一致的(藍(lán)字%2B紅字)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅控盤。借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:管理費(fèi)用 和 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi) 借:管理費(fèi)用(紅字)有什么區(qū)別
答: 兩種做法都可以的,一個(gè)是貸方有發(fā)生額,一個(gè)貸方?jīng)]有發(fā)生額


陽(yáng)光 追問
2018-07-06 11:27
宋生老師 解答
2018-07-06 11:34