老師,我這邊收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方需要紅沖再給我開進(jìn)來,我需要在抵扣的當(dāng)月修改增值稅報(bào)表,做相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對嗎?
金山
于2025-06-25 11:15 發(fā)布 ??8次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2025-06-25 11:16
你好,等對方開了紅字發(fā)票之后,你再去沖減
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你好,需要先做進(jìn)項(xiàng)稅額,然后做轉(zhuǎn)出才是的
2018-08-14 16:57:08

1.調(diào)整財(cái)務(wù)記錄。
核實(shí)2022年8月漏記的稅款金額,這個金額應(yīng)該是由稅務(wù)局確定的。
在2023年的財(cái)務(wù)記錄中,增加一筆與漏記稅款相等的支出或費(fèi)用項(xiàng)目,以反映這筆漏記稅款的支出。
1.更新賬戶余額和編制會計(jì)憑證
根據(jù)漏記稅款的來源,更新相應(yīng)的銀行賬戶余額或現(xiàn)金余額。
根據(jù)財(cái)務(wù)記錄和相關(guān)憑證,編制一張記賬憑證,明確漏記稅款的科目、金額和日期。
2023-10-17 10:59:41

抵扣11月份的增值稅不可以的
2021-12-06 17:05:39

首先,對于外購用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,是作進(jìn)轉(zhuǎn)出處理。
然后報(bào)廢部分的進(jìn)項(xiàng)也是不能抵扣,要進(jìn)轉(zhuǎn)出處理的。
2019-10-14 11:02:09

你好,進(jìn)項(xiàng)票的赤字發(fā)票,是在增值稅申報(bào)表附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次填寫負(fù)數(shù),而不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2020-05-09 08:52:33
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