
因?yàn)橹Ц缎∮诎l(fā)票,上月做賬發(fā)票為:借備用金,貸銀行存款;借管理費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng)稅,待備用金;本月紅沖發(fā)票,借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸:備用金負(fù)數(shù);借:備用金負(fù)數(shù),貸:銀行存款負(fù)數(shù),怎么不對(duì)?本月紅沖備用金后,備用金應(yīng)有余額,怎么做平了?
答: 您好,您的處理是正確的。您全部紅字沖回,所有科目的變動(dòng)均為0,備用金與調(diào)整前的余額應(yīng)該是一致的(藍(lán)字%2B紅字)。
借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行存款 發(fā)票錯(cuò)了 紅沖 不是影響銀行存款的金額嗎
答: 你好,還要重新開的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我可以先計(jì)入管理費(fèi)用,等發(fā)票來了再紅沖做 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 銀行存款
答: 你好,這里發(fā)票還沒有收到,就不應(yīng)當(dāng)計(jì)入費(fèi)用核算的??


挪藍(lán) 追問
2020-06-04 16:28
小林老師 解答
2020-06-04 16:50