
我當(dāng)月購進(jìn)原材料,根據(jù)發(fā)票記帳,抵扣聯(lián)于次月勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項,這樣做帳有問題嗎
答: 你好!可以這樣操作,,,,
對于購入原材料進(jìn)項稅只有這幾個分錄嗎?1、借:原材料 進(jìn)項稅已認(rèn)證 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅 貸:銀行存款 老師:對于購入原材料有點搞不太明白:1、借:原材料 進(jìn)項稅待認(rèn)證抵扣 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅 貸:銀行存款 下月認(rèn)證時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅
答: 您好!你具體是哪里不明白呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我購進(jìn)原材料收到發(fā)票時做了 借:原材料 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅10萬 貸:銀行存款 現(xiàn)在我認(rèn)證抵扣了5萬,銷項是4萬 認(rèn)證抵扣后我應(yīng)該怎么做賬
答: 你好,你們沒有認(rèn)證10萬??分錄需要改下,借應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額10萬,認(rèn)證做借進(jìn)項稅額 5萬,貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額 5萬,借銷項稅額 4萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬,貸進(jìn)項稅額


左岸 追問
2018-07-04 13:52
QQ老師 解答
2018-07-04 13:55
左岸 追問
2018-07-04 13:58
QQ老師 解答
2018-07-04 14:06