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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-12-23 11:58

借:原材料 應交稅費 待抵扣進項稅額 貸:應付賬款,是的,是這樣賬務處理的

Elynn 追問

2021-12-23 12:00

這個分錄我上個月已經(jīng)做了,那我上個月做的待抵扣進項這個月要平掉它嗎?

辜老師 解答

2021-12-23 13:41

你認證抵扣了,就可以,借:應交稅費—應交增值稅-進項稅,貸:待抵扣進項稅

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相關問題討論
沒有認證應該放入應交稅費-待認證進項稅額
2019-02-18 10:01:10
借;應付賬款 貸原材料 應交稅費(進項稅額)
2017-10-20 17:01:58
月末形成期末留抵稅額,是不需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2019-09-17 11:28:05
你好 你的分錄不對 應該是 借 應交稅費進項稅 貸 應交稅費待認證
2019-09-18 10:01:07
您好,就是這樣操作的。祝您工作順利
2019-03-18 10:23:37
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