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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-09-18 10:01

你好 你的分錄不對 應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交稅費待認(rèn)證

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你好 你的分錄不對 應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交稅費待認(rèn)證
2019-09-18 10:01:07
同學(xué)你好 你看明細(xì)科目不一樣的
2020-09-28 15:13:50
您好 請問發(fā)票開具金額跟結(jié)算單金額一致嗎
2021-06-29 16:25:44
你好,收到業(yè)主預(yù)結(jié)結(jié)算單,尚未給對方開具發(fā)票, 賬務(wù)處理: 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算
2020-10-10 16:23:39
一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進(jìn)項稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負(fù)數(shù) 然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16
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