增值稅普通發(fā)票紅沖步驟

增值稅普通發(fā)票紅沖步驟:
1、首先獲取稅局紅字發(fā)票通知單,進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)—發(fā)票管理—發(fā)票填開(kāi),然后點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”;
2、在彈出的對(duì)話框中輸入通知單號(hào),點(diǎn)下一步;然后填入需要紅沖的原始發(fā)票代碼、號(hào)碼,確認(rèn)無(wú)誤;
3、然后將發(fā)票信息填寫完全、確認(rèn)無(wú)誤拿著對(duì)應(yīng)的空白發(fā)票進(jìn)行打印即可完成本次發(fā)票的填開(kāi)打印工作。
電子發(fā)票紅沖步驟是什么 問(wèn)
一、選擇軟件左上角的“發(fā)票管理”。 二、選擇軟件中間的“發(fā)票填開(kāi)”。 三、再?gòu)棾鰜?lái)的發(fā)票類型中選擇“普通發(fā)票”或“電子普通發(fā)票”,在發(fā)票填開(kāi)界面選擇上面的“紅字”。 答
發(fā)票紅沖是什么意思 問(wèn)
發(fā)票紅沖是指企業(yè)對(duì)已經(jīng)不能作廢的錯(cuò)誤發(fā)票開(kāi)具對(duì)應(yīng)的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)行沖減的過(guò)程。對(duì)于開(kāi)具錯(cuò)誤的發(fā)票,如果是本月開(kāi)具的,可以直接在開(kāi)票軟件上面作廢處理,如果是跨月開(kāi)具的,或者電子發(fā)票,則必須開(kāi)具對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票進(jìn)行沖減。 答
增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的區(qū)別是什么 問(wèn)
1、聯(lián)次不同,增值稅專用發(fā)票有3聯(lián),增值稅普通發(fā)票則分好幾種,1、2、5聯(lián)都有。 2、發(fā)票使用人不同,增值稅專用發(fā)票一般只能由增值稅一般納稅人領(lǐng)購(gòu)使用,普通發(fā)票由從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并辦理了稅務(wù)登記的各種納稅人使用。 3、作用不同,增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅普通發(fā)票除特殊情況,是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。 答
發(fā)票紅沖和作廢的區(qū)別是什么 問(wèn)
1、發(fā)票作廢適用于銷貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止的情形。 2、紅沖適用于不符合發(fā)票作廢條件的,或發(fā)生銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的情形。 答
普通發(fā)票跨月作廢怎么處理 問(wèn)
普通發(fā)票跨月作廢需要在金稅盤先開(kāi)具一張內(nèi)容一樣的紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票),然后再開(kāi)具一張正確的發(fā)票給購(gòu)貨方。 答

增值稅普通發(fā)票跨月紅沖操作步驟
答: 直接 填開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票即可
老師問(wèn)下出口的增值稅普通發(fā)票這么沖紅?有步驟講解嗎?
答: 您好 在您正常填開(kāi)增值稅普通發(fā)票界面 點(diǎn)擊紅字 然后根據(jù)提示逐項(xiàng)填寫
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)普通發(fā)票紅沖操作步驟
答: 你好,進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng),點(diǎn)普通發(fā)票開(kāi)具(和正常開(kāi)具的界面一樣),點(diǎn)擊上方負(fù)數(shù)字樣,輸入原錯(cuò)誤發(fā)票的代碼和發(fā)票號(hào),開(kāi)具紅票。
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