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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-18 10:53

你好,進入開票系統(tǒng),點普通發(fā)票開具(和正常開具的界面一樣),點擊上方負數(shù)字樣,輸入原錯誤發(fā)票的代碼和發(fā)票號,開具紅票。

YAN 追問

2020-06-18 10:56

原來4月份已經做賬的單據(jù)還拿出來嗎?這個月把4月的紅沖了,怎么記賬呢?

立紅老師 解答

2020-06-18 11:02

你好,不需要拿出來;
這個月把4月的紅沖了,怎么記賬呢?
借,原材料 負數(shù)
借,應交稅費——應增進 負數(shù)
貸,應付賬款等  負數(shù)

YAN 追問

2020-06-18 11:05

嗯嗯,我把原來開出去的正數(shù)發(fā)票拿回來了,又重新給對方單位開的,這個也就是做個正數(shù)發(fā)票的憑證,做個負數(shù)的憑證?

立紅老師 解答

2020-06-18 11:13

你好,是的,是這樣的,

YAN 追問

2020-06-18 11:21

拿回來的4月份發(fā)票付在紅沖發(fā)票憑證的后面就可以了嗎?

立紅老師 解答

2020-06-18 11:28

你好,是的,是這樣的。

YAN 追問

2020-06-18 11:28

好的,謝謝

立紅老師 解答

2020-06-18 11:29

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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相關問題討論
你好,是的,也是在網上申請,稅局審批了才可以開具的
2018-07-18 13:20:59
你好,進入開票系統(tǒng),點普通發(fā)票開具(和正常開具的界面一樣),點擊上方負數(shù)字樣,輸入原錯誤發(fā)票的代碼和發(fā)票號,開具紅票。
2020-06-18 10:53:50
你好,直接在開票系統(tǒng)開負數(shù)發(fā)票就行,不用紅字信息表
2020-06-08 14:36:07
你好 開票系統(tǒng)- 發(fā)票管理----增值稅普通發(fā)票填開----紅字
2020-04-02 09:46:15
您好 請問是專票還是普票 是購買方還是銷售方
2021-06-14 14:28:10
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