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普通發(fā)票跨月作廢怎么處理

來(lái)源: 會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)務(wù) 2019/12/31 40560人查看
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普通發(fā)票跨月作廢怎么處理


增值稅普通發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤,若是本月開(kāi)具的普通發(fā)票則直接作廢就行了。若跨月,則無(wú)法直接作廢,需要在金稅盤先開(kāi)具一張內(nèi)容一樣的紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票),然后再開(kāi)具一張正確的發(fā)票給購(gòu)貨方。

紅字發(fā)票流程:

1、打開(kāi)開(kāi)票系統(tǒng)

點(diǎn)擊左上方“紅字發(fā)票信息表”選擇“紅字專用增值稅發(fā)票信息表填開(kāi)”,點(diǎn)選“銷售方申請(qǐng)”,在下方區(qū)域填入需沖銷專用發(fā)票的“發(fā)票代碼”和“發(fā)票號(hào)碼”

2、根據(jù)顯示內(nèi)容,核對(duì)需沖銷發(fā)票的票面信息,點(diǎn)擊“確認(rèn)”,自動(dòng)生成“開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”再次核對(duì)需沖銷專用發(fā)票的票面信息,點(diǎn)擊“打印”,在出現(xiàn)的打印選項(xiàng)中選擇“不打印”,此時(shí)會(huì)自動(dòng)保存,點(diǎn)擊關(guān)閉。

3、打開(kāi)左上方“紅字發(fā)票信息表”,選擇“紅字專用增值稅發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”在出現(xiàn)的界面中,選中剛剛申請(qǐng)的發(fā)票(一般為第一條,信息表描述為“未上傳”),點(diǎn)擊“上傳”。打開(kāi)這條記錄,點(diǎn)擊打印,進(jìn)行保存。此時(shí)會(huì)出現(xiàn)一張“開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票信息表”,核對(duì)后,打印出來(lái)(作為紅字發(fā)票記賬憑證的附件),此時(shí)可以關(guān)閉所有的窗口。

4、打開(kāi)“發(fā)票填開(kāi)”-“增值稅專用發(fā)票填開(kāi)”在打開(kāi)的發(fā)票頁(yè)面點(diǎn)擊上方“紅字”。在彈出窗口,根據(jù)第五步打印的“開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填入“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”,點(diǎn)擊下一步。核對(duì)窗口顯示的即將開(kāi)具的新發(fā)票的“發(fā)票代碼”和“發(fā)票號(hào)碼”,點(diǎn)擊下一步。此時(shí)會(huì)自動(dòng)生成紅字發(fā)票。

推薦問(wèn)題
  • 電子發(fā)票怎么作廢 問(wèn)

    電子發(fā)票只能紅沖,不能作廢。電子發(fā)票沖紅的步驟如下: 一:選擇軟件左上角的“發(fā)票管理”。 二:選擇軟件中間的“發(fā)票填開(kāi)”。 三:再?gòu)棾鰜?lái)的發(fā)票類型中選擇“普通發(fā)票”或“電子普通發(fā)票”。

  • 增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的區(qū)別是什么 問(wèn)

    1、聯(lián)次不同,增值稅專用發(fā)票有3聯(lián),增值稅普通發(fā)票則分好幾種,1、2、5聯(lián)都有。 2、發(fā)票使用人不同,增值稅專用發(fā)票一般只能由增值稅一般納稅人領(lǐng)購(gòu)使用,普通發(fā)票由從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并辦理了稅務(wù)登記的各種納稅人使用。 3、作用不同,增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅普通發(fā)票除特殊情況,是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。

  • 發(fā)票紅沖和作廢的區(qū)別是什么 問(wèn)

    1、發(fā)票作廢適用于銷貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止的情形。 2、紅沖適用于不符合發(fā)票作廢條件的,或發(fā)生銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的情形。

  • 普通發(fā)票跨月作廢怎么處理 問(wèn)

    普通發(fā)票跨月作廢需要在金稅盤先開(kāi)具一張內(nèi)容一樣的紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票),然后再開(kāi)具一張正確的發(fā)票給購(gòu)貨方。

  • 個(gè)體戶每個(gè)月開(kāi)普通發(fā)票的限額是多少 問(wèn)

    個(gè)體戶一般納稅人開(kāi)具發(fā)票沒(méi)有限額,根據(jù)單位的實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)具發(fā)票就好了。 如果是小規(guī)模納稅人的話,按月銷售額不超過(guò)10萬(wàn),按季度不超過(guò)30萬(wàn),不需要繳納增值稅,免征。

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