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應(yīng)交增值稅減免稅款賬務(wù)處理怎么做

來(lái)源: 會(huì)計(jì)學(xué)堂稅務(wù) 2020/03/14 3067人查看
精選回答

應(yīng)交增值稅減免稅款賬務(wù)處理怎么做


免稅收入發(fā)生的時(shí)候,如果就能確定免稅的,在發(fā)生的時(shí)候全額計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

借:應(yīng)收賬款,

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等。

如果一開(kāi)始不能確定是否免稅,則正常計(jì)提稅金。

借:應(yīng)收賬款 ,

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

確認(rèn)不用交稅的時(shí)候,

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,

貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免。

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    (一)本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人(以下簡(jiǎn)稱增值稅納稅人)填寫(xiě)。僅享受月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季納稅30萬(wàn)元)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅小規(guī)模納稅人不需填報(bào)本表,即小規(guī)模納稅人當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第12欄。

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