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會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師
于2018-10-15 10:28 發(fā)布 ??1898次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-10-15 10:28
你好,是什么情況減免的增值稅
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)
2018-10-15 10:29
買的金稅盤
鄒老師 解答
2018-10-15 10:30
你好,是一般納稅人嗎
2018-10-15 10:34
對(duì)的
2018-10-15 10:46
你好,減免分錄是 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-10-15 10:55
月末減免稅款的科目一直有余額,最后還要再處理嗎
2018-10-15 11:08
你好,需要這樣處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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