收入跨年沖紅怎么做賬

收入跨年沖紅做之前收入的相反分錄,賬務(wù)處理是,
借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)收賬款等科目。同時(shí)沖銷之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本,
借:庫存商品—某某產(chǎn)品,
貸:主營業(yè)務(wù)成本。

跨年紅沖收入發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?
答: 你好 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款或者應(yīng)收賬款 。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸 以前年度損益調(diào)整 。 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
跨年紅沖收入分錄怎么做
答: 同學(xué)你好,跨年紅沖收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 (金額全部紅字) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
跨年度沖紅無票收入該怎么做分錄
答: 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸、應(yīng)收賬款。
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