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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-02 19:38

你好 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸銀行存款或者應(yīng)收賬款  。  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸 以前年度損益調(diào)整 。 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

晴兒 追問(wèn)

2021-02-02 19:50

建筑勞務(wù)公司,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目怎么辦?

meizi老師 解答

2021-02-02 19:53

你好沒(méi)有的話(huà) 走利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)直接叢   

晴兒 追問(wèn)

2021-02-02 20:16

我如果增加以前年度損益調(diào)整科目,做賬的時(shí)候,借以前年度損益調(diào)整 是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?

meizi老師 解答

2021-02-02 20:16

 你好 你小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話(huà) 是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目的。 你添加也加不了的  

晴兒 追問(wèn)

2021-02-02 20:20

我可以添加的!做賬的時(shí)候是紅字還是藍(lán)字?

晴兒 追問(wèn)

2021-02-02 20:25

如果以紅字發(fā)票計(jì)入以前年度損益調(diào)整之后,重開(kāi)的藍(lán)字正確發(fā)票又該怎么做賬?

meizi老師 解答

2021-02-02 20:29

你好   做正數(shù)的  借方做正數(shù)金額  

晴兒 追問(wèn)

2021-02-02 20:35

那重開(kāi)的正確的藍(lán)字收入發(fā)票呢?又怎么做賬?

meizi老師 解答

2021-02-03 08:44

 你好   也是做正數(shù)金額的    借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 

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你好 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款或者應(yīng)收賬款 。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸 以前年度損益調(diào)整 。 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
2021-02-02 19:38:51
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸、應(yīng)收賬款。
2025-02-06 15:03:49
你好。你現(xiàn)在開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票是嗎 還開(kāi)正確的嗎
2020-01-13 15:41:35
是的,但是貸方的以前年度損益調(diào)整科目也是要為負(fù)數(shù)的。 您也可以做反方向分錄的。
2020-04-30 14:39:14
你好,是進(jìn)項(xiàng)紅沖的發(fā)票??
2022-01-17 15:26:48
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