
跨年紅沖收入發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?
答: 你好 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款或者應(yīng)收賬款 。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸 以前年度損益調(diào)整 。 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
跨年度沖紅無(wú)票收入該怎么做分錄
答: 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸、應(yīng)收賬款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我是小規(guī)模,跨年發(fā)票紅沖會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做。原發(fā)票,借預(yù)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。紅沖是借預(yù)收賬款紅字,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交增值稅紅字。是這樣嗎?還是?
答: 是的,但是貸方的以前年度損益調(diào)整科目也是要為負(fù)數(shù)的。 您也可以做反方向分錄的。


晴兒 追問(wèn)
2021-02-02 19:50
meizi老師 解答
2021-02-02 19:53
晴兒 追問(wèn)
2021-02-02 20:16
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2021-02-02 20:16
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2021-02-02 20:20
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2021-02-02 20:29
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2021-02-02 20:35
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2021-02-03 08:44