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老師,你好!建筑公司聘請(qǐng)臨時(shí)工不開(kāi)發(fā)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。那能在企業(yè)所稅稅前扣除嗎?(有合同,身份之類的)
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2023-04-12
你好,老師。我公司自查稅票,有9萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,即在申報(bào)表上填寫了該金額。實(shí)際做賬我并未將這稅額計(jì)入帳內(nèi),就按普票處理的,這樣做有什么問(wèn)題么
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2019-12-17
工業(yè)生產(chǎn)型企業(yè), 什么類型的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣?
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2014-09-18
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司因資金緊張,借了母公司的錢用來(lái)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn),也簽的有借款協(xié)議,母公司給開(kāi)了資金占用費(fèi)的普票,沒(méi)有開(kāi)專票,母公司給的解釋是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,所以就直接開(kāi)了普票,請(qǐng)問(wèn)有這樣的規(guī)定嗎?為什么不能抵扣呢?
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2023-11-30
債券利息發(fā)票專票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣?
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2020-05-14
今年由于涉及營(yíng)改增的問(wèn)題,政策也允許不動(dòng)產(chǎn)及非生產(chǎn)用的資產(chǎn)納入進(jìn)項(xiàng)稅抵扣范圍,但是教材中未涉及這塊,依然是按照以前的口徑,只考慮生產(chǎn)用這塊,針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,張志謙老師在基礎(chǔ)班中明確依照新的政策進(jìn)行講解,認(rèn)為所有的資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅都能抵扣,而在郭建華老師的講解中卻認(rèn)為非生產(chǎn)用及不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣需要計(jì)入資產(chǎn)成本,這點(diǎn)如何把握? 另外關(guān)于自建固定資產(chǎn)領(lǐng)用企業(yè)生產(chǎn)用材料和庫(kù)存商品這塊,張志謙老師認(rèn)為不再視同銷售處理,不確認(rèn)銷項(xiàng)稅,只考慮消費(fèi)稅按照公允價(jià)值計(jì)量,而教材中沒(méi)有明確敘述,強(qiáng)化班中認(rèn)為動(dòng)產(chǎn)不需要確認(rèn),不動(dòng)產(chǎn)
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2016-06-30
一張票的稅額當(dāng)月用不了,下月還能抵扣嗎
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2021-07-02
不得抵扣的進(jìn)行稅,那張專票需要去稅局認(rèn)證嗎?(例如我企業(yè)購(gòu)入一批原材料自建廠房);如果不認(rèn)證,會(huì)形成滯留票,會(huì)否對(duì)企業(yè)有影響,會(huì)有什么后果呢? 像上面的例子,由于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,我把進(jìn)項(xiàng)稅算入原材料的成本。①分錄:借 工程物資 1170 貸 銀行存款 1170。 如果認(rèn)證的話,賬上是否需要先體現(xiàn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅呢?②分錄:借 原材料 1000 進(jìn)項(xiàng)稅 170 貸 銀行存款 并作同時(shí)作 ③分錄:借 工程物資 1170 貸 原材料1000 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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2016-02-20
供應(yīng)商有一個(gè)大倉(cāng)庫(kù),每個(gè)月的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)幾萬(wàn),我們公司是剛成立的,供應(yīng)商把他的客戶市場(chǎng)轉(zhuǎn)給我們,我們付出的代價(jià)就是承擔(dān)供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)(這個(gè)倉(cāng)庫(kù)都是供應(yīng)商的貨,我們實(shí)際進(jìn)貨按在這個(gè)倉(cāng)庫(kù)提貨結(jié)算,我們給客戶發(fā)多少,就在這個(gè)倉(cāng)庫(kù)提多少,這里的貨供應(yīng)商也可以從發(fā)貨到其他市場(chǎng)),倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的抬頭開(kāi)得是我們公司的名字,開(kāi)得是專票,請(qǐng)問(wèn)這樣我們可以進(jìn)我們公司的費(fèi)用與抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?(我們每月的進(jìn)貨、庫(kù)存、銷售,與倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)不配,因?yàn)榇蟛糠质枪?yīng)商發(fā)的貨),這種情況我們?cè)撊绾翁幚??李?ài)文老師回復(fù):這個(gè)是虛開(kāi)發(fā)票,雖然是公司抬頭的發(fā)票,但是是虛假業(yè)務(wù),是真發(fā)票虛業(yè)務(wù),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)發(fā)現(xiàn)后需要補(bǔ)交稅款,滯納金及罰單,有可能法人做牢學(xué)員續(xù)問(wèn):老師,現(xiàn)在已這么做了,我們公司自己有什么補(bǔ)救措失嗎?是把倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?另外倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)進(jìn)的費(fèi)用在年所得稅匯算時(shí)調(diào)稅調(diào)增嗎?有沒(méi)有更好的補(bǔ)救措失,一般自查出來(lái)補(bǔ)救了,稅務(wù)是不是一般就不追救了?
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2017-10-30
老師,什么樣的專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣呢?
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2019-09-15
是汽修公司,購(gòu)進(jìn)一起材料是借原材料應(yīng)交稅費(fèi)還是是庫(kù)存商品呢
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2017-03-20
進(jìn)貨價(jià)$50000, 開(kāi)票價(jià)58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費(fèi)用=關(guān)稅 (50000*2%)+運(yùn)費(fèi)1500+報(bào)關(guān)費(fèi)800+商檢費(fèi)200=3500 過(guò)關(guān)已付款=8160+3500=11660 銷項(xiàng)增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實(shí)際總費(fèi)=11660+8068.97-8160=11568.97 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口是這樣的嗎
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2018-12-13
老師,小規(guī)模企業(yè)購(gòu)入商品,普票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,做分錄的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2017-06-21
因?yàn)榻鸲惐P被鎖導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,有一年半的進(jìn)項(xiàng)票都沒(méi)抵扣,我能在3月全部抵扣完嗎?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
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2021-03-02
老師,免稅范圍商品,譬如古舊圖書(shū),我從自然人手中收購(gòu)古舊圖書(shū),對(duì)方無(wú)法給我開(kāi)票而且銷項(xiàng)稅免稅,那么我沒(méi)交進(jìn)項(xiàng)稅,所以這種情況,我承擔(dān)稅負(fù)0。這樣理解正確嗎?有什么情況是我買進(jìn)來(lái)給了進(jìn)項(xiàng)稅,由于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,導(dǎo)致我承擔(dān)了稅負(fù)呢
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2021-09-26
老師,我們是商貿(mào)公司。買來(lái)的東西自用,是不是要進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣
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2022-05-06
老師,增值稅不影響企業(yè)利潤(rùn)嗎?如果小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,計(jì)入成本了,那不是就影響利潤(rùn)了嗎
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2020-07-15
請(qǐng)問(wèn)老師那種費(fèi)用性質(zhì)的火車票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣?如:福利費(fèi)、招待費(fèi)的可以抵扣嗎?
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2020-06-03
你好,稅務(wù)檢查到企業(yè)往年的一份發(fā)票是虛開(kāi)列支,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,已經(jīng)補(bǔ)繳了對(duì)應(yīng)的增值稅及附加稅,并交了罰款,請(qǐng)問(wèn)這部分要怎么做賬呢
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2022-05-06
老師,公司幫員工采購(gòu)的西裝,開(kāi)的專票,這部分進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣對(duì)吧,還有我這專票一直沒(méi)有認(rèn)證,所以進(jìn)項(xiàng)稅我直接做管理費(fèi)用――福利費(fèi),這樣可以麻
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2020-02-28